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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 4.315.250
Nro. Solicitud de Transferencia
91643
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.060.845

Retención DNCP
₲ 15.221
Retención IVA
₲ 117.689
Retención Renta
₲ 117.689
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA MISION GROUP S.R.L.
RUC
80073524-2
Número de Contrato
PBS/CD/40/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-218503
Monto Contrato
₲ 36.820.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.311.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.358.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408742
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Transporte para Personas Rectorado - FIUNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado