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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 3.831.100
Nro. Solicitud de Transferencia
143339
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.605.239

Retención DNCP
₲ 13.513
Retención IVA
₲ 104.485
Retención Renta
₲ 104.485
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA MISION GROUP S.R.L.
RUC
80073524-2
Número de Contrato
PBS/CD/40/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-218503
Monto Contrato
₲ 36.820.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.311.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.358.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408742
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Transporte para Personas Rectorado - FIUNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado