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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 13.407.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63615
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.407.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82592
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264014
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIÓN - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura