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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 235.652
Nro. Solicitud de Transferencia
123603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.652

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
029/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81115
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.651.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.651.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264696
Nombre de la Licitación
Reparación de Azotea del Edificio de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social