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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 8.448.300
Nro. Solicitud de Transferencia
113503
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.448.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72235
Monto Contrato
₲ 23.487.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.336.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.336.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253479
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad