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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020959
Monto de la Factura
₲ 57.150.167
Nro. Solicitud de Transferencia
87798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.150.167

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74477
Monto Contrato
₲ 57.150.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.348.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.348.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar