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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003143
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122659
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71209
Monto Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.110.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.110.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249121
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENTREGA DE PERIÓDICO - 2013 - 2014 - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social