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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 1.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70121
Monto Contrato
₲ 14.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.671.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.671.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252307
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos Nacionales
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica