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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002726
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
006/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73438
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.848.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.848.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254954
Nombre de la Licitación
Matenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes