Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001280
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.290.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            49067
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-05-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-05-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.290.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
        
                                    RUC
                            
            870189-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            3
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-13-70217
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 69.999.260
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 66.568.022
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 66.568.022
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            248919
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHÍCULOS
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Militar / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Militar
        