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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019396
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157117
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
A-06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-79841
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.858.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.858.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257182
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones menores de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012