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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007642
Monto de la Factura
₲ 7.146.813
Nro. Solicitud de Transferencia
75563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.927.737

Retención DNCP
₲ 27.332
Retención IVA
₲ 52.294
Retención Renta
₲ 139.450
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83541
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.786.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.786.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252233
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero