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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000071
Monto de la Factura
₲ 2.843.073
Nro. Solicitud de Transferencia
21702
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.843.073

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-68792
Monto Contrato
₲ 79.606.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.000.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.000.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social