Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0001233
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 29.140.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            88624
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-10-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-10-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.140.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DAN Y KAR SA
        
                                    RUC
                            
            80020482-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            102
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-13-74465
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 39.868.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 37.913.743
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.913.743
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            257855
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de cubiertas para la SNNA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC  Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
        