Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001928
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-80946
Monto Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.221.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.221.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254060
Nombre de la Licitación
Seguro para vehículos de la Institución
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica
