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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 1.233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70532
Monto Contrato
₲ 45.016.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.141.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.141.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar