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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 4.028.030
Nro. Solicitud de Transferencia
156138
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.028.030

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78524
Monto Contrato
₲ 7.061.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.715.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.715.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONER PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación