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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 3.188.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.188.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
04/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70453
Monto Contrato
₲ 27.060.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.734.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.734.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMA Y PRODUCTOS DE PAPELERIA VARIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar