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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039050
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185978
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.836

Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
₲ 9.000
Retención Renta
₲ 9.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163932
Monto Contrato
₲ 15.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.061.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.061.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351578
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1