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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-018-0008441
Monto de la Factura
₲ 9.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185903
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.033.083

Retención DNCP
₲ 33.827
Retención IVA
₲ 261.545
Retención Renta
₲ 261.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164069
Monto Contrato
₲ 10.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.620.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.620.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351782
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación, informaticos y muebles.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4