Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001963
Monto de la Factura
₲ 8.314.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98363
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.906.463
Retención DNCP
₲ 29.628
Retención IVA
₲ 226.745
Retención Renta
₲ 151.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158755
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.970.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.970.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE, EQUIPOS DE CALEFACCION Y REFIGERACION
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2