Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002099
Monto de la Factura
₲ 9.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190716
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.802.310
Retención DNCP
₲ 32.962
Retención IVA
₲ 254.864
Retención Renta
₲ 254.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158755
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.970.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.970.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE, EQUIPOS DE CALEFACCION Y REFIGERACION
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2