Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 3.107.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96804
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.954.891
Retención DNCP
₲ 11.072
Retención IVA
₲ 84.742
Retención Renta
₲ 56.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153559
Monto Contrato
₲ 95.161.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.253.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.253.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340177
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3