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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 4.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160502
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.974.933

Retención DNCP
₲ 14.885
Retención IVA
₲ 115.091
Retención Renta
₲ 115.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162364
Monto Contrato
₲ 10.713.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.513.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.513.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351743
Nombre de la Licitación
Adquisición de suministros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4