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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002044
Monto de la Factura
₲ 6.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160424
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.244.978

Retención DNCP
₲ 23.386
Retención IVA
₲ 180.818
Retención Renta
₲ 180.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161135
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.906.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.906.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4