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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 5.234.600
Nro. Solicitud de Transferencia
37806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.930.612

Retención DNCP
₲ 18.464
Retención IVA
₲ 142.762
Retención Renta
₲ 142.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166547
Monto Contrato
₲ 10.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.132.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.132.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354257
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1