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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0033935
Monto de la Factura
₲ 4.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122165
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.945.623

Retención DNCP
₲ 14.786
Retención IVA
₲ 113.155
Retención Renta
₲ 75.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158660
Monto Contrato
₲ 27.406.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.062.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.062.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4