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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002170
Monto de la Factura
₲ 19.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49940
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.836.191

Retención DNCP
₲ 70.537
Retención IVA
₲ 545.386
Retención Renta
₲ 545.386
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167453
Monto Contrato
₲ 40.342.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.999.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.999.701

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355115
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1