Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000456
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 785.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            158494
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-11-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 782.145
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.855
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
        
                                    RUC
                            
            753733-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            115
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-18-161650
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.742.441
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.742.441
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            349717
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DAF 315
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        