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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0018846
Monto de la Factura
₲ 41.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122485
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.751.040

Retención DNCP
₲ 148.960
Retención IVA
₲ 1.140.000
Retención Renta
₲ 760.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SETAC S.R.L.
RUC
80002604-7
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161155
Monto Contrato
₲ 41.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.751.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.751.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOR GENERADOR
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4