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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006617
Monto de la Factura
₲ 3.481.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158674
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.278.849

Retención DNCP
₲ 12.279
Retención IVA
₲ 94.936
Retención Renta
₲ 94.936
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154306
Monto Contrato
₲ 33.206.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.405.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.405.630

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS MATERIALES ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3