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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0009053
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49901
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.455

Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.454
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154558
Monto Contrato
₲ 154.483.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.885.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.885.794

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343428
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio y Vehiculos Plurianual 2018-2019
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2