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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0218831
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121617
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.988.247

Retención DNCP
₲ 29.935
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 152.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154444
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT DE RACION DE COMBATE Y YERBA MATE PARA LA DIAPSER- AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3