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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045913
Monto de la Factura
₲ 1.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115982
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.326.620

Retención DNCP
₲ 4.971
Retención IVA
₲ 38.045
Retención Renta
₲ 25.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157570
Monto Contrato
₲ 83.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.716.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.716.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1