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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014863
Monto de la Factura
₲ 14.966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88310
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.232.394

Retención DNCP
₲ 53.333
Retención IVA
₲ 408.164
Retención Renta
₲ 272.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155171
Monto Contrato
₲ 64.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.697.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.697.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3