Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188488
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.581

Retención DNCP
₲ 2.455
Retención IVA
₲ 18.982
Retención Renta
₲ 18.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE CARLOS OJEDA DUARTE
RUC
2485670-3
Número de Contrato
116/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163250
Monto Contrato
₲ 42.831.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.658.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.658.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352313
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3