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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010194
Monto de la Factura
₲ 5.335.855
Nro. Solicitud de Transferencia
121517
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.074.301

Retención DNCP
₲ 19.015
Retención IVA
₲ 145.523
Retención Renta
₲ 97.016
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158528
Monto Contrato
₲ 75.788.907
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.133.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.133.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344049
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4