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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 6.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.791.479

Retención DNCP
₲ 21.703
Retención IVA
₲ 166.091
Retención Renta
₲ 110.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156621
Monto Contrato
₲ 59.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.014.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.014.863

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1