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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009162
Monto de la Factura
₲ 23.741.100
Nro. Solicitud de Transferencia
29603
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.577.354

Retención DNCP
₲ 84.605
Retención IVA
₲ 647.485
Retención Renta
₲ 431.656
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153734
Monto Contrato
₲ 119.733.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.102.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.102.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339213
Nombre de la Licitación
Adquición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4