Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001640
Monto de la Factura
₲ 86.625
Nro. Solicitud de Transferencia
188376
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.594
Retención DNCP
₲ 305
Retención IVA
₲ 2.363
Retención Renta
₲ 2.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
118/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163157
Monto Contrato
₲ 54.932.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.006.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.006.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352577
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3