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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001658
Monto de la Factura
₲ 79.500
Nro. Solicitud de Transferencia
181243
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.883

Retención DNCP
₲ 281
Retención IVA
₲ 2.168
Retención Renta
₲ 2.168
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
118/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163157
Monto Contrato
₲ 54.932.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.006.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.006.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352577
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3