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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001697
Monto de la Factura
₲ 157.125
Nro. Solicitud de Transferencia
63155
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.001

Retención DNCP
₲ 554
Retención IVA
₲ 4.285
Retención Renta
₲ 4.285
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
118/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163157
Monto Contrato
₲ 54.932.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.006.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.006.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352577
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3