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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001653
Monto de la Factura
₲ 2.980.820
Nro. Solicitud de Transferencia
115963
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.834.705

Retención DNCP
₲ 10.623
Retención IVA
₲ 81.295
Retención Renta
₲ 54.197
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157230
Monto Contrato
₲ 20.554.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.364.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.364.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1