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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 6.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.585.955

Retención DNCP
₲ 24.663
Retención IVA
₲ 190.691
Retención Renta
₲ 190.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159172
Monto Contrato
₲ 77.446.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.494.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.494.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3