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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 1.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123654
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.360

Retención DNCP
₲ 3.640
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159172
Monto Contrato
₲ 77.446.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.494.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.494.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3