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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186690
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938

Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FATIMA ROCIO MOLINAS ALVAREZ
RUC
3585934-2
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165230
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.390.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.390.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353971
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORA PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1