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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001573
Monto de la Factura
₲ 13.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121605
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.367.518

Retención DNCP
₲ 46.345
Retención IVA
₲ 354.682
Retención Renta
₲ 236.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160129
Monto Contrato
₲ 64.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.084.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.084.414

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4