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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017333
Monto de la Factura
₲ 2.205.502
Nro. Solicitud de Transferencia
106718
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.112

Retención DNCP
₲ 8.452
Retención IVA
₲ 14.816
Retención Renta
₲ 43.122
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153211
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.073.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.073.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3