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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 1.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189808
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.339.113

Retención DNCP
₲ 4.887
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
138/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166955
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.666.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.666.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5