Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46166
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.800
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154366
Monto Contrato
₲ 17.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.560.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.560.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
